Thứ ba, 05/05/2020
Mục đích công việc:
- Tổ chức công tác KSNB đánh giá việc tuân thủ quy định của pháp luật, quy trình, quy chế nội bộ. Phát hiện các vi phạm, điều tra các dấu hiệu vi phạm.
- Xây dựng hệ thống kiểm soát phát hiện rủi ro hiện có, rủi ro tiềm ẩn, đề xuất phương án khắc phục
Nhiệm vụ:
- Xây dựng hệ thống thu thập thông tin, hệ thống chỉ tiêu, duy trì để đánh giá và phát hiện rủi ro kịp thời.
- Chủ trì các hoạt động kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất nhằm đánh giá mức độ tuân thủ, phát hiện vi phạm một cách toàn diện các hoạt động của Tập đoàn.
- Thực hiện kiểm tra, thanh tra thường xuyên nhằm phát hiện sai phạm, đề xuất xử lý theo quy định;
- Đề xuất điều tra, thanh tra các hoạt động, vụ việc có dấu hiệu vi phạm của các đơn vị quản lý, đơn vị thành viên, lãnh đạo quản lý các cấp;
- Kiến nghị xử lý kỷ luật đối với những trường hợp không tuân thủ hoặc vi phạm các quy định, quy trình nội bộ;
- Kiểm toán báo cáo tài chính định kỳ 6 tháng và 1 năm.
- Kiểm soát, trước trong và sau hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.
- Đưa ra đề xuất cải tiến, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy trình quy chế, hệ thống quản trị và các quy định nội bộ của Tập đoàn;
- Tham gia giải quyết, xử lý các khiếu nại, tố cáo phát sinh liên quan đến hoạt động của Tập đoàn;
- Chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ nhằm thực hiện các nhiệm vụ nêu trên;
- Xây dựng, đề xuất các quy định, quy trình thanh tra, kiểm tra;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát Nội bộ.
Quyền hạn:
- Trực tiếp giám sát các công việc trong Ban.
- Đề xuất về cơ cấu tổ chức và tuyển dụng, đánh giá khen thưởng, kỷ luật các thành viên trong Ban.
- Kiến nghị TGĐ/Trưởng Ban KSNB những hoạt động vi phạm pháp luật, quy định Công ty.
- Trực tiếp yêu cầu sự hỗ trợ của các cấp quản lý tại các đơn vị kiểm soát nhằm tạo điều kiện cho công tác kiểm soát nhanh chóng, hiệu quả.
- Yêu cầu các Đơn vị thực hiện các khuyến nghị cần thiết trong hoạt động kinh doanh.
Yêu cầu
Trình độ:
- Ưu tiên có chứng chỉ ACCA, CPA. CIA
- Đại học, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
Kiến thức:
- Có hiểu biết về hệ thống quản trị, hiểu biết về tài chính – kế toán, kiểm toán, thuế, đầu tư xây dựng cơ bản.
- Am hiểu cơ cấu tổ chức, đặc thù kinh doanh của Tập đoàn và các quy định, quy chế, quy trình liên quan.
Kinh nghiệm:
- 05 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận kiểm soát nội bộ. Ưu tiên người có kinh nghiệm KSNB trong lĩnh vực BĐS.
- Từ 2-3 năm kinh nghiệm quản lý tại vị trí tương đương.
Kỹ năng:
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp và lập báo cáo;
- Kỹ năng tổ chức, quản lý;
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tư vấn.
Phẩm chất cá nhân:
- Thẳng thắn, trung thực.
- Chịu được áp lực công việc.
- Ham học hỏi, cầu thị.
- Nhiệt trình, trách nhiệm, bảo mật cao.
Mức lương: Thỏa thuận
Thông tin tuyển dụng xin gửi về:
Ban Nhân sự Tập đoàn Geleximco
Email: tuyendung@geleximco.vn
ĐT: 02435141199(852)
GELEXIMCO