Phó Ban Kiểm soát nội bộ
07/2017 -
Hiện tại
- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ.
- Xây dựng cơ cấu nhân sự, định biên từng Bộ phận.
- Xây dựng Quy trình, Quy định liên quan đến hoạt động kiểm soát: Kiểm soát doanh thu, Kiểm soát chi phí, Kiểm soát tuân thủ, thanh kiểm tra hoạt động của các Chi nhánh/đơn vị thành viên trực thuộc.
- Quản lý, giám sát việc thực hiện các phần hành kiểm soát của các nhân sự trong Ban.
- Giám sát việc tính tuân thủ theo các quy định của Công ty, pháp luật trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện xác minh các sự vụ phát sinh theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty.
- Tham gia, đánh giá hiệu quả hoạt động (lãi/lỗ) của các Chi nhánh/đơn vị trực thuộc.
Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ
03/2017 -
08/2017
- Xây dựng kế hoạch hoạt động và giám sát việc thực hiện kế hoạch của Phòng Kiểm soát nội bộ (kiểm soát chi phí, kiểm soát kinh doanh, kiểm toán chi nhánh).
- Phân chia công việc cho các nhân viên phụ trách, xây dựng các mô tả công việc cho từng chức danh trong phòng.
- Tham gia xây dựng các Quy trình, Quy định, thông báo liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Quản lý nhân sự của Phòng Kiểm soát nội bộ, đánh giá tình hình hoạt động của các nhân sự để có hỗ trợ đào tạo kịp thời
Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ
03/2017 -
08/2017
- Xây dựng kế hoạch hoạt động và giám sát việc thực hiện kế hoạch của Phòng Kiểm soát nội bộ (kiểm soát chi phí, kiểm soát kinh doanh, kiểm toán chi nhánh).
- Phân chia công việc cho các nhân viên phụ trách, xây dựng các mô tả công việc cho từng chức danh trong phòng.
- Tham gia xây dựng các Quy trình, Quy định, thông báo liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Quản lý nhân sự của Phòng Kiểm soát nội bộ, đánh giá tình hình hoạt động của các nhân sự để có hỗ trợ đào tạo kịp thời
Chuyên viên Kiểm soát nội bộ
08/2012 -
03/2015
- Kiểm soát kinh doanh: kiểm tra việc bán hàng của Phòng Kinh doanh theo đúng các chính sách, quy định của Công ty. Theo dõi và báo cáo công nợ phát sinh, cảnh báo các công nợ quá hạn thanh toán/có dấu hiệu không có khả năng thu hồi.
- Thẩm định giá mua hàng: trực tiếp tham gia tìm kiếm đơn vị cung cấp hàng hóa, đàm phán giá và các điều khoản thương mại tối ưu nhất cho Công ty.
- Kiểm soát mua hàng: theo dõi, giám sát quá trình thực hiện mua hàng từ khâu mời chào giá, đàm phàn giá đến khâu nhận hàng đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Công ty.
- Kiểm soát thanh toán: kiểm tra, đánh giá, phân tích mức độ hợp lý của bộ hồ sơ thanh toán. Đảm bảo tính hợp lý, thực phát sinh của các khoản chi phí. Tổng hợp, phân tích số liệu chi phí phát sinh hàng tuần/tháng để nhận định những khoản chi phí bất thường và đưa ra các cảnh báo.
- Kiểm toán nội bộ: tham gia kiểm tra, kiểm toán tại các chi nhánh của Công ty. Đảm bảo việc thực hiện bán hàng, sử dụng chi phí tại các chi nhánh đúng theo quy định, tránh thất thoát tài sản Công ty.
Trợ lý kiểm toán viên
11/2011 -
07/2012
Trực tiếp thực hiện kiểm toán các phần hành như: tiền và các khoản tương đương tiền, công nợ phải thu, công nợ phải trả, tài sản cố định, tài khoản phân bổ, chi phí theo sự phân công của Trưởng nhóm.