Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ
Mô tả công việc
Kiểm soát, kiểm toán hoạt động kinh tế, tài chính của toàn hệ thống, thực hiện quản trị rủi ro:
Rà soát, cho ý kiến về các phương án, hợp đồng, hợp tác đầu tư, mua, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp;
Phối hợp với kiểm toán độc lập, soát xét/kiểm toán số liệu báo cáo tài chính;
Lập báo cáo kiểm toán/kết luận kiểm toán, theo dõi, giám sát việc thực hiện các khuyến nghị;
Thực hiện đánh giá nội bộ theo kế hoạch và/hoặc các chuyên đề về hiệu quả tài chính (Chi chí, hiệu quả, dự án đầu tư, dự án thi công, mua sắm, hợp đồng, định mức kinh tế, …) các Phòng/Ban trong công ty Mẹ;
Thực hiện các yêu cầu khác từ Ban Lãnh đạo Công ty.
Vận hành hệ thống quản trị rủi ro
Kiểm toán tính tuân thủ và hiệu quả của công tác đại diện vốn,
Đánh giá nội bộ Công ty thành viên (
tổ chức, tài chính, quản trị điều hành…)
;
Thẩm định, cho ý kiến trong các tờ trình người đại diện vốn xin ý kiến công ty Mẹ;
Đưa ra đề xuất, khuyến nghị tới Người đại diện vốn/Ban giám đốc Công ty thành viên và Thường trực Hội đồng quản trị; theo dõi quá trình thực hiện;
Theo dõi, tổng hợp báo cáo người đại diện phần vốn định kỳ;
Cung cấp, xác nhận thông tin tài chính, phi tài chính nhằm hỗ trợ Người đại diện vốn ra quyết định quản trị;
Hỗ trợ xây dựng văn bản quản trị ở Công ty thành viên.
Phối hợp xây dựng hệ thống văn bản quản trị liên quan đến hoạt động kinh tế/tài chính trong các hoạt động hàng ngày của Công ty mẹ:
Phối hợp xây dựng dự thảo các văn bản quản trị liên quan đến hoạt động kinh tế/tài chính (Quy chế tài chính, Quy chế quản lý hợp đồng, Quy chế thuê mua…)4. Phối hợp với các Phòng Ban khác trong việc xây dựng, giám sát các hoạt động vận hành khác:5. Cải tiến liên tục và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
Yêu cầu công việc
Cập nhật gần nhất lúc: 2026-02-22 12:30:02
















