Chuyên viên kiểm soát nội bộ
Mô tả công việc
- Lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.
- Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, phát hiện và cảnh báo rủi ro trong vận hành, tài chính, pháp lý, nhân sự, mua sắm, bán hàng...(70% kiểm soát tài chính kế toán, 30% kiểm soát tuân thủ)
- Tổng hợp, phân tích dữ liệu và lập báo cáo kiểm soát gửi Trưởng ban kiểm soát định kỳ.
- Đề xuất biện pháp cải tiến, ngăn ngừa gian lận, thất thoát và sai phạm trong nội bộ công ty.
- Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy trình, chính sách kiểm soát và nội quy công ty.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình, quy định nội bộ và pháp luật hiện hành trong toàn hệ thống của công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng bộ phận hoặc Ban Giám đốc.
Yêu cầu công việc
- Kỹ năng tổng hợp, phân tích dữ liệu, viết báo cáo tốt.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, kiểm toán, hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
- Kỹ năng làm việc độc lập, cẩn trọng, khách quan và bảo mật thông tin
- Hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ, rủi ro doanh nghiệp và quy trình vận hành
- Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống linh hoạt
- Có từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Từ 25 đến 40 tuổi
- Nữ
Quyền lợi
Laptop, Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Chế độ thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Nghỉ phép năm
Cập nhật gần nhất lúc: 2026-01-05 18:45:02













