Chuyên viên kiểm soát nội bộ
Mô tả công việc
Kiểm soát tuân thủ
Rà soát việc tuân thủ các quy chế, quy trình nội bộ (tài chính – kế toán – nhân sự – kinh doanh – vận hành).
Kiểm tra việc thực hiện các chính sách đã ban hành: phân quyền, ủy quyền, quy trình phê duyệt.
Đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật liên quan (thuế, lao động, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ).
Quản trị rủi ro
Nhận diện, đánh giá mức độ ảnh hưởng và đề xuất các biện phát kiểm soát, phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động tài chính, vận hành và kinh doanh.
Xây dựng và cập nhật Danh mục rủi ro cho từng mảng hoạt động kinh doanh và vận hành.
Kiểm tra – giám sát nội bộ
Thực hiện kiểm tra đột xuất hoặc theo chuyên đề (doanh thu, chi phí, hợp đồng, công nợ, tài sản…).
Theo dõi việc khắc phục sau kiểm tra, đánh giá hiệu quả biện pháp cải tiến.
Lập kế hoạch kiểm soát nội bộ định kỳ/năm cho toàn hệ thống.
Báo cáo & cải tiến hệ thống
Tham gia xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ; đề xuất điều chỉnh và hoàn thiện quy trình, quy chế, báo cáoquản trị nội bộ.
Lập báo cáo kiểm soát nội bộ, báo cáo rủi ro gửi Ban Điều hành/Ban Lãnh đạo.
Yêu cầu công việc
Kinh nghiệm: 2–4 năm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính. Ưu tiên ứng viên từng làm Kiểm toán hoặc Kiểm soát nội bộ tại các các doanh nghiệp có mô hình chuỗi/đa đơn vị kinh doanh.
Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành Kinh tế.
Phẩm chất: Trung thực, độc lập, cẩn trọng, khách quan và bảo mật cao.
Kỹ năng: Phân tích dữ liệu, tư duy hệ thống, tổng hợp và viết báo cáo, giao tiếp và xử lý tình huống.
Quyền lợi:
Thu nhập cạnh tranh
Phúc lợi đầy đủ, hấp dẫn
Chế độ ưu đãi miễn/giảm học phí Tiếng Anh cho CBNV và người thân
Môi trường làm việc năng động, thoải mái
Du lịch, teambuilding hàng năm,...
Quyền lợi
Laptop, Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Nghỉ phép năm
Cập nhật gần nhất lúc: 2026-01-27 13:05:03











