Mục đích vị trí công việc:
Hỗ trợ Trưởng Bộ phận kiểm soát trong công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát và Quản trị rủi ro toàn hệ thống trong Tập đoàn để:
Kiểm soát hoạt động thu- chi dự án.
Kiểm tra hoạt động của các đơn vị kinh doanh hiện hữu trong Tập đoàn, có kiến nghị phù hợp để cải tiến giúp đơn vị hoạt động tốt hơn và giảm các rủi ro, sai sót trong hoạt động kế toán.
Giảm các rủi ro, sai sót trong hệ thống tài chính kế toán, đảm bảo hệ thống hoạt động đúng quy định của Tập đoàn và tuân thủ pháp luật.
Kiểm soát ngân sách các dự án đang phát triển của Tập đoàn.
Mô tả chi tiết công việc:
Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách và quy trình kế toán cũng như việc đánh giá tính chính xác của báo cáo tài chính và báo cáo Trưởng bộ phận và Hội đồng Quản trị.
Kiểm tra sự tuân thủ đúng quy chế, chính sách, thủ tục, quy trình, quy định công tác bán hàng của Công ty.
Thực hiện chương trình kiểm toán nội bộ nhằm phát hiện các sai sót về số liệu báo cáo phòng ban.
Soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty và các đơn vị thành viên.
Hỗ trợ Trưởng bộ phận kiểm soát trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm toán nội bộ Công ty.
Tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát nội bộ tài chính của Công ty theo quy định, kiểm tra việc tuân thủ các chính sách thuế, chuẩn mực kế toán và các quy định pháp lý khác để báo cáo kịp thời đến Trưởng bộ phận và Hội đồng Quản trị.
Tham gia hỗ trợ, tư vấn công tác kế toán tại các đơn vị thành viên.
Định kỳ rà soát và điều chỉnh quy trình kiểm soát nội bộ.
Chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính bảo mật trong quá trình thực hiện kiểm soát.
Tư vấn tài chính, thuế, kế toán cho lãnh đạo Công ty và các phòng ban liên quan, các đơn vị thành viên.
Tư vấn, hướng dẫn các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ.
Tổ chức và phối hợp với kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập khi có quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty.
Thực hiện các công việc khác được phân công.