Kế toán Kiểm soát nội bộ
Mô tả công việc
Theo dõi, giám sát việc khắc phục các điểm yếu/sai phạm sau kiểm tra.
Lập báo cáo kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất, nêu rõ sai sót, rủi ro và kiến nghị khắc phục.
Kiểm tra các hoạt động tài chính, kế toán, mua hàng, bán hàng, kho, sản xuất.
Tham gia xây dựng, rà soát và cải tiến quy trình, quy chế nội bộ.
Nhận diện, đánh giá rủi ro trong hoạt động tài chính, vận hành, pháp lý và đề xuất biện pháp kiểm soát.
Lập kế hoạch kiểm soát/kiểm toán nội bộ năm, quý, tháng dựa trên đánh giá rủi ro.
Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình, quy định nội bộ và các chính sách của công ty.
Đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, phát hiện rủi ro và đề xuất biện pháp cải thiện.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm soát.
· Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Lãnh đạo.
Yêu cầu công việc
Kỹ năng phân tích số liệu, quản lý thời gian và làm việc độc lập tốt.
Tư duy tích cực, sẵn sàng học hỏi và cải tiến quy trình.
Chủ động, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán kiểm soát nội bộ hoặc các vị trí kế toán tổng hợp có liên quan.
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng phối hợp và giao tiếp hiệu quả với các phòng ban và nhà cung cấp.
Nắm vững các nguyên tắc kế toán và quy định về hóa đơn, chứng từ thanh toán.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.
Thành thạo Microsoft Excel và phần mềm kế toán (ưu tiên biết sử dụng [ghi rõ phần mềm nếu cần, ví dụ: MISA, SAP, FAST...).
Quyền lợi
Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Nghỉ phép năm
Cập nhật gần nhất lúc: 2026-03-05 12:50:03













