Senior Internal Auditor
Mô tả công việc
Mục đích công việc:
Thực hiện kiểm toán, các công việc của KTNB theo kế hoạch phân công và kiểm soát hiệu quả, chịu trách nhiệm chất lượng công việc.
Tham gia, thực hiện công tác lập kế hoạch KTNB, quy trình, sổ tay và tài liệu chuyên môn KTNB.
Hỗ trợ phát triển chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho nhân sự KTNB.
Chủ động đóng góp sáng kiến cải thiện chất lượng KTNB.
Mô tả công việc:
Xây dựng kế hoạch hoạt động Ban KTNB (10%)
Tham mưu cho Trưởng KTNB, QLCC KTNB về kế hoạch hoạt động Ban KTNB.
Tham gia xây dựng và triển khai quy chế, chính sách, quy trình, quy định và kế hoạch KTNB;
Tham gia thiết lập và cập nhật khung KTNB, bao gồm sổ tay KTNB và các chuẩn mực liên quan khác trong khi thực hiện công việc KTNB.
Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ (20%)
Tham gia cùng Trưởng ban KTNB và trong việc chuẩn bị kế hoạch KTNB hàng năm và kế hoạch KTNB chi tiết.
Theo dõi và giám sát kết quả kiểm toán theo kế hoạch năm, từng đợt và báo cáo về Trưởng ban KTNB
Thực hiện kiểm toán (30%)
Thực hiện các công việc kiểm toán theo sự phân công của Trưởng ban KTNB để đạt được kế hoạch KTNB hàng năm và kế hoạch KTNB chi tiết đã đề ra;
Tổng hợp các kết quả kiểm toán và các kiến nghị trong báo cáo kiểm toán và đệ trình cho Trưởng ban KTNB hoặc QLCC KTNB xem xét trước khi trình lên cho Trưởng ban KTNB xem xét và phê duyệt;
Tài liệu hóa kết quả kiểm toán và kiến nghị tương ứng cho những nội dung kiểm toán được phân công;
Thực hiện các cuộc kiểm toán riêng biệt/ điều tra theo sự phân công của Trưởng ban KTNB
Hỗ trợ Trưởng ban KTNB và QLCC KTNB xây dựng Chương trình thực hiện kiểm toán;
Tham dự các buổi họp tổng kết với lãnh đạo của đối tượng được kiểm toán để thảo luận các phát hiện trong quá trình thực hiện kiểm toán;
Thảo luận với Trưởng ban KTNB về các rủi ro trọng yếu hoặc các phát hiện trong quá trình kiểm toán;
Hỗ trợ Trưởng KTNB cập nhật với đối tượng được kiểm toán về tình hình thực hiện các kế hoạch hành động khắc phục những vấn đề đã được phát hiện;
Sử dụng các phương pháp dựa vào rủi ro đã xác định từ Ban KTNB, thực hiện đánh giá rủi ro, xác định và đánh giá tính hiệu quả của các kiểm soát nội bộ;
Tham dự các buổi họp khởi động dự án với lãnh đạo của đối tượng được kiểm toán để thảo luận về quy trình kiểm toán và các công việc kiểm toán;
Thảo luận các phát hiện, các kiến nghị và các mốc thời gian để khắc phục với người có trách nhiệm từ đối tượng được kiểm toán;
Công tác lưu trữ tài liệu, hồ sơ KTNB:
Chuẩn bị và bảo quản các loại chứng từ kiểm toán như tài liệu làm việc, chương trình kiểm toán, các bằng chứng hỗ trợ, ghi chú, biên bản họp… đã được QLCC KTNB và Trưởng ban KTNB xem xét;
Các cuộc họp Ban KTNB: • Tham dự các buổi họp thảo luận các vấn đề của Ban KTNB. • Cập nhật tình hình các vấn đề được thảo luận trong các buổi họp của Ban KTNB. • Tham mưu cho Trưởng ban KTNB những giải pháp KTNB phù hợp và hiệu quả.
Quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ (10%)
Hỗ trợ theo dõi, giám sát quy trình quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ ….đưa ra các ý kiến để hoàn thiện/cải thiện hiệu quả hoat động quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ…
Tham gia cùng Trưởng ban xây dựng Khung Quản trị rủi ro theo yêu cầu của HĐQT.
Huấn luyện, Đào tạo nghiệp vụ (10%)
Tham gia triển khai các buổi đào tạo của Ban KTNB.
Hỗ trợ Trưởng ban KTNB xây dựng các chương trình đào tạo cơ bản về KTNB, Kiểm soát nội bộ, Quản trị rủi ro cho các bộ phận/chức năng của PNJ, và các chương trình đào tạo chuyên sâu cùng chủ đề các kiểm toán viên nội bộ.
Đo lường cải tiến quy trình, quy định và công cụ hỗ trợ KTNB (15%)
Hỗ trợ Trưởng ban KTNB thực hiện:
Thực hiện đo lường quy trình KTNB;
Cập nhật và điều chỉnh, hoàn thiện quy trình KTNB theo yêu cầu thực tế của công việc.
Thực thi, cải tiến phương thức KTNB.
Rà soát, cập nhật, điều chỉnh và hoàn thiện các các chính sách, quy trình, quy định và hệ thống liên quan KTNB;
Thực hiện các công việc khác (5%):
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.
Yêu cầu công việc
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Bằng cấp: Cử nhân trở lên – Chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.
Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Hiểu biết một cách hệ thống về các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ.
Ưu tiên có các chứng chỉ Chuyên môn và năng lực hành nghề Kiểm toán nội bộ như Chứng chỉ kiểm toán nội bộ, Chứng chỉ kế toán quản trị, Chứng chỉ điều tra gian lận…
Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): sử dụng được tiếng Anh.
CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN
Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vực kiểm toán/tài chính phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty.
Kinh nghiệm chuyên môn: ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành kiểm toán, kiểm soát nội bộ/độc lập. Ưu tiên người có kinh nghiệm cả kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ.
CÁC KỸ NĂNG
Kỹ năng công việc:
• Kỹ thuật giải quyết vấn đề;
• Thu thập và phân tích dữ liệu;
• Có kiến thức và thực hiện kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro;
• Kỹ năng nghiên cứu và điều tra;
• Am hiểu quy định, quy trình tác nghiệp;
• Có năng lực phân tích tốt, xử lý data tốt;
• Am hiểu ứng dụng AI hỗ trợ công việc, đặc biệt là research và phân tích;
• Tính cách hướng ngoại- > bổ sung màu sắc cho team.
Kỹ năng mềm: kỹ năng thuyết phục và giao tiếp; thương thảo; giải quyết mâu thuẫn; kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, tư duy phản biện.
CÁC YÊU CẦU KHÁC
Khả năng tìm hiểu chi tiết và định hướng theo quy trình
Công bằng, khách quan, điềm tĩnh
Cẩn thận và tỉ mỉ.
Khả năng “nhìn rộng” và tư duy sáng tạo
Có tinh thần trách nhiệm cao và bảo mật tốt.
Khả năng quản lý và phát triển nhân viên
NĂNG LỰC LÕI
Đạo đức hành nghề
Kiểm soát rủi ro và quản trị
Quyết đoán và khách quan trong xử lý công việc
Xử lý tình huống nhanh
Tư duy đổi mới và đột phá
Nhạy bén kinh doanh
Khung hành nghề KTNB quốc tế (IPPF)
Quyền lợi
Máy tính xách tay, Bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép
Cập nhật gần nhất lúc: 2026-07-15 18:25:02








