Nhiệm vụ công việc
Thực hiện quy trình kiểm toán bao gồm: Xây dựng chương trình kiểm toán, kiểm toán thực địa, dự thảo báo cáo kiểm toán, theo dõi các phát hiện kiểm toán và bất kỳ nhiệm vụ/đặc biệt nào khác do Phụ trách Kiểm toán nội bộ yêu cầu. Trách nhiệm của vị trí này bao gồm:
Cập nhật thông tin và các quy trình làm việc của Công ty để có hiểu biết tổng quan về thực tiễn hoạt động hiện tại của các bộ phận, làm cơ sở đóng góp các ý kiến liên quan đến đánh giá rủi ro cho Phụ trách Kiểm toán nội bộ xây dựng kế hoạch kiểm toán năm tiếp theo.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thảo luận về các phát hiện và khuyến nghị về hành động khắc phục tương ứng.
Không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp
Báo cáo cho Phụ trách Kiểm toán nội bộ
Tiến hành kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán đã được Hội đồng quản trị phê duyệt
Dự thảo báo cáo kiểm toán nội bộ cho Phụ trách Kiểm toán nội bộ xem xét đúng hạn.
Bảo mật thông tin theo đúng quy định của Pháp luật và Quy định của Công ty
Theo dõi tiến độ hành động khắc phục sau khi đánh giá.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Phụ trách Kiểm toán nội bộ
Tiêu chuẩn
Tuổi: ≤ 35
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Kiểm toán/ Kinh tế/ Tài chính/ Quản trị rủi ro
Kinh nghiệm: ít nhất 03 năm làm việc chuyên môn kế toán, kiểm toán/ kiểm soát/ quản trị rủi ro
Ưu tiên:
Có trình độ Thạc sỹ, có các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn và năng lực thực hiện KTNB như CIA/ CPA/CMA/ ACCA, …)
Có kinh nghiệm kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ)
Am hiểu về nghiệp vụ, quy trình kiểm toán nội bộ;
Kỹ năng/ khả năng
Có khả năng viết, giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
Có khả năng phân tích
Thành thạo tin học văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp, làm việc theo nhóm.
Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, liêm khiết, khách quan.
Chế độ
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo: được đào tạo theo quy định
Lương : 15 đến 17 triệu VNĐ/tháng.
Bảo hiểm: xã hội; y tế; thất nghiệp; thân thể
Thưởng: theo quy định chung của công ty